Orden de Compra. Nº1057420-149-SE25 "CS- MATERIALES DE FERRETERIA- ITEM 22.04.010 HFCH 39611 (csg)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-149-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA- ITEM 22.04.010 HFCH 39611 (csg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 597
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 10467,518
Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181503
Duchas3UnidadMANGO DUCHA FREIBURG MANGO DUCHA FREIBURG $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311
30181503
Duchas3UnidadFLEXIBLE DUCHA 1,85 MTSFLEXIBLE DUCHA 1,85 MTS $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807
31162702
Ruedas4UnidadRUEDA GOMA CON BASE GIRATORIA RUEDA GOMA CON BASE GIRATORIA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412
27112801
Brocas1UnidadBROCA FIERRO 6MM WURTHBROCA FIERRO 6MM WURTH $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303
27112801
Brocas1UnidadBROCA FIERRO 8MM WURTHBROCA FIERRO 8MM WURTH $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143
39101613
ampolletas infrarrojas1UnidadAMPOLLETA INFRRAROJA 250WAMPOLLETA INFRRAROJA 250W $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA SOBREPONER ACCESO CERRADURA SOBREPONER ACCESO $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025
44103003
Limpiadores de fusibles2UnidadLIMPIA CONTACTO REX 400MLLIMPIA CONTACTO REX 400ML $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
Total Neto $ 55.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.468
TOTAL OC $ 65.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.