Orden de Compra. Nº
1057420-149-SE25
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CS- MATERIALES DE FERRETERIA- ITEM 22.04.010 HFCH 39611 (csg)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-149-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
CS- MATERIALES DE FERRETERIA- ITEM 22.04.010 HFCH 39611 (csg)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 597
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
10467,518
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERREMAQ LTDA
Razón Social
COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.180.688-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181503
Duchas
3
Unidad
MANGO DUCHA FREIBURG
MANGO DUCHA FREIBURG
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.311
$ 7.311
30181503
Duchas
3
Unidad
FLEXIBLE DUCHA 1,85 MTS
FLEXIBLE DUCHA 1,85 MTS
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.807
$ 6.807
31162702
Ruedas
4
Unidad
RUEDA GOMA CON BASE GIRATORIA
RUEDA GOMA CON BASE GIRATORIA
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.412
$ 13.412
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA FIERRO 6MM WURTH
BROCA FIERRO 6MM WURTH
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.303
$ 1.303
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA FIERRO 8MM WURTH
BROCA FIERRO 8MM WURTH
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.143
$ 2.143
39101613
ampolletas infrarrojas
1
Unidad
AMPOLLETA INFRRAROJA 250W
AMPOLLETA INFRRAROJA 250W
$ 5.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.630
$ 5.630
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
CERRADURA SOBREPONER ACCESO
CERRADURA SOBREPONER ACCESO
$ 13.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.025
$ 13.025
44103003
Limpiadores de fusibles
2
Unidad
LIMPIA CONTACTO REX 400ML
LIMPIA CONTACTO REX 400ML
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
Total Neto
$ 55.092
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.468
TOTAL OC
$ 65.560
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.