Orden de Compra. Nº
5153-1233-AG25
"
CML_MATERIALES TABIQUERA REF-268 (UNIDAD DEL DOLOR)_ 5153-1255-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5153-1233-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
CML_MATERIALES TABIQUERA REF-268 (UNIDAD DEL DOLOR)_ 5153-1255-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
Comuna
Independencia
Impuesto
128515,43
Dirección de Envío de la Factura
Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora ERH
Razón Social
COMERCIALIZADORA EVELYN ROJAS HERRERA E.I.R.L.
R.U.T.
77.734.631-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercializadora ERH
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
1
Caja
TORNILLO MADERA CRS ZINCADO 6X2 PULGADAS (500 UNIDADES)
$ 9.087,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.087
$ 9.087
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
BROCHA 2"
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
BROCHA 1 1/2"
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM
$ 8.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.320
$ 16.320
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
CINTA MASKING DE ENMASCAR 2" 48XMM x 45 METROS
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
31211906
Rodillos de pintar
15
Unidad
PAPEL LIJA Nº120
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.850
$ 5.850
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
PLANCHA MELAMINA 18MM BLANCA
$ 64.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.600
$ 129.600
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
CUBRECANTO BLANCO 50MM
$ 9.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
TAPACANTO PVC BLANCO 22X0,45 MM ROLLO 25MTS
$ 9.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
31211906
Rodillos de pintar
1
Litro
ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX
$ 25.188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.188
$ 25.188
31211906
Rodillos de pintar
2
Tineta
PASTA MURO INTERIOR
$ 21.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.176
$ 43.176
31211906
Rodillos de pintar
2
Tineta
IMPRIMANTE MATE BLANCO
$ 91.188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 182.376
$ 182.376
31211906
Rodillos de pintar
2
Tineta
Esmalte Al Agua Sw 6525
$ 75.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.800
$ 150.800
31211906
Rodillos de pintar
1
Tineta
Esmalte Al Agua Sw 9065
$ 69.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.600
$ 69.600
Total Neto
$ 676.397
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 128.515
TOTAL OC
$ 804.912
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.