Orden de Compra. Nº5153-1233-AG25 "CML_MATERIALES TABIQUERA REF-268 (UNIDAD DEL DOLOR)_ 5153-1255-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-1233-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CML_MATERIALES TABIQUERA REF-268 (UNIDAD DEL DOLOR)_ 5153-1255-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
Comuna Independencia
Impuesto 128515,43
Dirección de Envío de la Factura Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora ERH
Razón Social COMERCIALIZADORA EVELYN ROJAS HERRERA E.I.R.L.
R.U.T. 77.734.631-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora ERH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar1CajaTORNILLO MADERA CRS ZINCADO 6X2 PULGADAS (500 UNIDADES)  $ 9.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.087 $ 9.087
31211906
Rodillos de pintar2UnidadBROCHA 2"  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31211906
Rodillos de pintar2UnidadBROCHA 1 1/2"  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM   $ 8.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320
31211906
Rodillos de pintar3UnidadCINTA MASKING DE ENMASCAR 2" 48XMM x 45 METROS  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
31211906
Rodillos de pintar15UnidadPAPEL LIJA Nº120  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
31211906
Rodillos de pintar2UnidadPLANCHA MELAMINA 18MM BLANCA  $ 64.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600
31211906
Rodillos de pintar1UnidadCUBRECANTO BLANCO 50MM  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
31211906
Rodillos de pintar1UnidadTAPACANTO PVC BLANCO 22X0,45 MM ROLLO 25MTS  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
31211906
Rodillos de pintar1LitroADHESIVO DE CONTACTO AGOREX  $ 25.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.188 $ 25.188
31211906
Rodillos de pintar2TinetaPASTA MURO INTERIOR  $ 21.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.176 $ 43.176
31211906
Rodillos de pintar2TinetaIMPRIMANTE MATE BLANCO  $ 91.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.376 $ 182.376
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Rodillos de pintar2TinetaEsmalte Al Agua Sw 6525  $ 75.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.800 $ 150.800
31211906
Rodillos de pintar1TinetaEsmalte Al Agua Sw 9065   $ 69.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600
Total Neto $ 676.397
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.515
TOTAL OC $ 804.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.