Orden de Compra. Nº948-54-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-33-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948-54-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-33-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración I Región
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 179 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 80845
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KENTO
Razón Social DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA
R.U.T. 76.265.744-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193002
Bebidas Infantiles500UnidadCONTRATACION POR SERVICIO DE COLACIONES 500 UNIDADES A DETALLAR: -_500 BEBIDASA MINI 250 CCU BOTELLA -500 GALLETAS MINI COSTA -500 BARRA CEREAL DEBE INCLUIR BOLSA PLASTICA Y SE ENTREGA ARMADA ENTREGADA DIA JUEVES 15 DE MAYO A LAS 19:00 HRS-ZEGERS N°159   $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000
50221202
Cereales en barra500Unidad500 UNIDADES   $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos500Unidad500 UNIDADES   $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
Total Neto $ 425.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.845
TOTAL OC $ 506.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.