Orden de Compra. Nº5827-20-SE25 "DEA, TABLA y MESA MAYO DESDE LP ID 5827-3-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5827-20-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2025
Nombre de la Orden de Compra DEA, TABLA y MESA MAYO DESDE LP ID 5827-3-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5827-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.977.660-7
Dirección de Unidad de Compra Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.977.660-7
Dirección de Facturación Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
Comuna Santiago
Impuesto 391702,1
Dirección de Envío de la Factura Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2025
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO

MACRO ZONA SALUD “ARICA”

Nº OR

 

10

DEA

1

 

11

Tabla Espinal

2

 

12

Mesa mayo 

4

 


 

Entregar a:

Macro Zona Salud “Arica” Dirección: Av. General Velasquez #1700

TCL GERMAN VIDELA ESPÓSITO

+56998992216 – 582236244

SOF. NESTOR BARRIA

+56962732962

Nbarrav@divsal.cl

 

MACRO ZONA DE SALUD “IQUIQUE”

Nº ORDEN

ELEMENTO

CANTIDAD


8

Mesa mayo 

3


Entregar a:

Macro Zona de Salud “Iquique” Dirección: Av. Diego Portales #1041

TCL GONZALO IGNACIO IBAÑEZ HORTA

+56999991811

TCL. EMERARDO RETAMAL PÉREZ

+56997561859

CB2. JUAN FUENTES PÉREZ

+56990174285

 

 

 

 

MACRO ZONA DE SALUD “ANTOFAGASTA”

Nº ORDEN

ELEMENTO

CANTIDAD


7

8

Mesa mayo 

3

9

Entregar a:

Brigada Motorizada N.°1 Calama, Dirección: Av. Chorrillos 716, Enfermería Militar Calama.

TCL. JUAN PIÑEIRO ALLIENDE

+56976231644

SG1 JUAN PABLO DONOZO

+56993475279

SG1. CLAUDIO CONEJEROS

+56982498124

 

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTEGRAL CENTER
Razón Social RENATO OSVALDO AMPUERO VERA
R.U.T. 6.420.238-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INTEGRAL CENTER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42172101
Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rígidas1UnidadDEA (Conforme a Bases Técnicas)DEA Conforme a Bases Técnicas $ 1.139.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.139.590 $ 1.139.590
85122106
Kinesiología2UnidadTabla Espinal (Conforme a bases Técnicas)Tabla Espinal Conforme a bases Técnicas $ 195.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.330 $ 391.330
42151704
Mesas odontológicas o accesorios10UnidadMesa mayo (Conforme a Bases Técnicas)Mesa mayo Conforme a Bases Técnicas $ 53.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.670 $ 530.670
Total Neto $ 2.061.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 391.702
TOTAL OC $ 2.453.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.