Orden de Compra. Nº1272226-13-AG25 "CPF SANTIAGO ECONOMATO ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es Economato Centro Penitenciario Femenino Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1272226-13-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra CPF SANTIAGO ECONOMATO ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato Centro Penitenciario Femenino Santiago
Razón Social Economato Centro Penitenciario Femenino Santiago
R.U.T. 65.375.070-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Economato Centro Penitenciario Femenino Santiago
R.U.T. 65.375.070-6
Dirección de Facturación Capitán Prat N°20
Comuna San Joaquín
Impuesto 351021,2
Dirección de Envío de la Factura Capitán Prat N°20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131608
Cepillos para aseos100UnidadAMPOLLETAS  $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.200 $ 103.200
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Cepillos para aseos1920UnidadPAPEL HIGENICO 50 METROS   $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.880 $ 698.880
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Cepillos para aseos100UnidadCEPILLO DENTAL   $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.600 $ 34.600
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Cepillos para aseos50UnidadDESODORANTE DE MUJER DE 45 GRAMOS   $ 1.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.250 $ 93.250
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Cepillos para aseos50UnidadDESODORANTE DE HOMBRE DE 45 GRAMOS   $ 1.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.250 $ 93.250
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Cepillos para aseos300UnidadDETERGENTE 400 GRAMOS   $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.200 $ 133.200
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Cepillos para aseos150UnidadSUAVIZANTE DE ROPA TIPO FUZOL DE 1 LITRO  $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.400 $ 170.400
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Cepillos para aseos100UnidadCLORO 900 GRAMOS   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
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Cepillos para aseos100UnidadCERA DE PISO 340 GRAMOS   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
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Cepillos para aseos100UnidadLIMPIAPISO LIQUIDO 900 ML  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
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Cepillos para aseos100UnidadPRESTOBARBA MUJER   $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
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Cepillos para aseos100UnidadPROTECTOR DIARIO   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.800 $ 116.800
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Cepillos para aseos100UnidadLAVALOZA 750 ML   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
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Cepillos para aseos100UnidadESPONJA LOZA   $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
Total Neto $ 1.847.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.021
TOTAL OC $ 2.198.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.