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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1562-559-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1562-102-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1562-102-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
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R.U.T. |
61.702.000-9 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. SANTA MARÍA N°0104 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
1621188,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. SANTA MARÍA N°0104 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Constructora Mar Salada |
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Razón Social |
DIEGO IGNACIO MOLINA MONTENEGRO
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R.U.T. |
14.282.287-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Constructora Mar Salada |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEJORA Y HABILITACIÓN DE BODEGA UBICADA EN LAS DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL SERNAGEOMIN, CALLE TIL TIL 1993, COMUNA DE ÑUÑOA, DE ACUERDO A BASES TECNICAS DE LA LICITACION. | |
$ 8.532.570,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.532.570
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$ 8.532.570
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Total Neto
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$ 8.532.570
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.621.188
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$ 10.153.758
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.