Orden de Compra. Nº1217357-56-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-82-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1217357-56-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-82-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 52-01-01-15 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Facturación Av. Cuidad de México #1589
Comuna La Pintana
Impuesto 160265
Dirección de Envío de la Factura Av. Cuidad de México #1589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTOYRED
Razón Social TECNOLOGIA Y ELECTRICIDAD RENATO ANDRES SANTA MARIA SANDOVAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
R.U.T. 77.290.344-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUNTOYRED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo2CajaTORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8 X 1/2 PUNTA BROCA( CAJA DE 100 UNIDADES)  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado500UnidadAMARRAS PLASTICAS DE 15 CM  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
13102005
Acrilonitrilo estireno acrílico (ASA)1UnidadPLACA ACRILICO 2.50 X 1.10M  $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
31211704
Selladores2UnidadPOMOS DE SILICONA TRANSPARENTE  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadCINTAS AISLANTE NEGRA   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
39111501
Artefactos fluorescentes26UnidadEQUIPOS LED HERMETICOS 2 X 36W X 120 CM   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000
39111702
Lámparas portátiles10UnidadFOCOS LED 1000 W EXTERIOR LP66 PROFESIONAL  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
39111702
Lámparas portátiles4UnidadFOCOS LED 400W EXTERIOR  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
39121311
Accesorios eléctricos2RolloROLLOS DE CORDON ELECTRICO 2.5 DE 100MT C/U  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 840.500
Descuento $ 0
Cargos $ 3.000
IVA  19  % $ 160.265
TOTAL OC $ 1.003.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.