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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4828-162-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4828-110-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
65.478.760-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
65.478.760-3 |
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Dirección de Facturación |
AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
53556,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Medeirosltda |
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Razón Social |
INGENIERIA Y SERVICIOS MEDEIROS LIMITADA
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R.U.T. |
76.767.160-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Medeirosltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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20122504
| Conjuntos de manguera de tubería adujada | 1 | Unidad | Compra de manguera espiralada 3" Liquilef, para realizar limpieza de fosas sépticas en PSR. Datos:
- Diámetro interno 75 mm.
- Diámetro nominal: 3"
- Presión de trabajo: 70 psi
- Color: Amarilla
- Formato: Rollos de 25 metros.
Debe ser entregada en dependencias CESFAM Ralco. | |
$ 281.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 281.875
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$ 281.875
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Total Neto
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$ 281.875
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.556
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$ 335.431
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.