Orden de Compra. Nº3637-159-AG25 "ROPA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD PARA PERSONAL AUXILIAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3637-159-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ROPA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD PARA PERSONAL AUXILIAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002 del sistema PRES. 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
Comuna San Gregorio
Impuesto 310539,42
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa textil y Calzado
Razón Social VONZAY SPA
R.U.T. 76.881.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresa textil y Calzado
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre12UnidadOVEROLES PILOTO (ver documentos adjunto)  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre6UnidadTRAJES DE AGUA PU (ver documentos adjunto)  $ 38.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.002 $ 229.002
53102102
Overol y sobretodo para hombre6UnidadBUZO TÉRMICO FORRO FRANELA(ver documentos adjunto)  $ 65.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.696 $ 390.696
53111601
Zapatos de hombre6ParBOTINES V FLEX V15(ver documentos adjunto)  $ 80.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.120 $ 483.120
53112101
Cubre calzado o botas de goma de caballero6ParBOTA MINERA (de preferencia M100 o mejor calidad) (ver documentos adjunto)  $ 46.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.600 $ 279.600
Total Neto $ 1.634.418
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.539
TOTAL OC $ 1.944.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.