Orden de Compra. Nº1755-186-AG25 "MATERIALES DE OFICIO. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE TRABAJO CON OFICIOS Y A.P A E.E EPJA. SOL046_EDUC25_JCC"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1755-186-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICIO. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE TRABAJO CON OFICIOS Y A.P A E.E EPJA. SOL046_EDUC25_JCC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 331 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
Comuna Talca
Impuesto 112658,41
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAMIANA SPA
Razón Social SERVICIO KAMIANA SPA
R.U.T. 77.727.836-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAMIANA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadSALIDA DE CAJA 16MM. 100 UDS.  $ 586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586 $ 586
32141016
Tubos múltiples50UnidadTUBO CONDUIT 16MM DE DIAMETRO  $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
26111701
Baterías recargables6UnidadBATERIA RECARGABLE ENERGIZER 9V 175 MAH  $ 7.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.432 $ 45.432
27111602
Martillos3UnidadCARPINTERO  $ 7.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.363 $ 21.363
27112126
Alicates planos12UnidadALICATE UNIVERSAL DIELECTRICO AISLADO 6 1600MM  $ 15.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.368 $ 181.368
27111701
Destornilladores10UnidadDE CRUZ 4,5MM DIELECTRICO  $ 5.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.720 $ 51.720
27112126
Alicates planos10UnidadPUNTA LARGA FINA AISLADO 6 PULGADAS   $ 5.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.720 $ 57.720
31151704
Cable-vías2Pack3 ROYOS CABLE ALAMBRE NYA 2.5 MM HO7 v-u R-100 MTS SEC  $ 46.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.160 $ 92.160
31151704
Cable-vías2Pack3 ROYOS CABLE ALAMBRE NYA 1.5 MM HO7 v-u R 25 MTS SEC  $ 36.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.640 $ 73.640
31161503
Clavo-tornillo5PackTORNILLO VOLCANITA 6X1. 100 UDS C/P  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
Total Neto $ 592.939
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.658
TOTAL OC $ 705.597


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.