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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-1516-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
15°ORDEN DE COMPRA 2446-107-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2446-107-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VARELA 1112 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
44475,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VARELA 1112 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IPROE |
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Razón Social |
PRODUCTOS E INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
77.026.588-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IPROE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52121507
| Colchón de plumas | 2 | Unidad | COLCHON DE RESORTES POLIURETANO SOFT DE ALTA DENSIDAD 1 ½ PLAZA | |
$ 72.675,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.350
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$ 145.350
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52121502
| Cobertor acolchado o plumón | 2 | Unidad | COBERTOR RELLENO POLIESTER, EXTERIOR MICROFIBRA CON FUNDA 1 ½ PLAZA | |
$ 25.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.110
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$ 51.110
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52121509
| Sábanas | 2 | Unidad | SABANAS DE 1 ½ PLAZA 144 HILOS | |
$ 18.810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.620
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$ 37.620
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Total Neto
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$ 234.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.475
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$ 278.555
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.