|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3794-3129-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRANSPORTE AÉREO MATERIAL LOGÍSTICO TRAMO SANTIAGO - CALAMA - SANTIAGO - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3794-104-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección General de Carabineros de Chile
|
|
R.U.T. |
60.505.000-K |
|
Dirección de Facturación |
AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
119588,28 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PARTNER DISTRIBUIDORA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA SALAZAR Y PINO SPA
|
|
R.U.T. |
77.309.082-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PARTNER DISTRIBUIDORA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101501
| Transporte aéreo nacional de carga | 1 | Unidad | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL, PARA EL TRASLADO DE MATERIAL LOGÍSTICO EN EL TRAMO SANTIAGO - CALAMA - SANTIAGO. (VER ARCHIVO ADJUNTO) | |
$ 629.412,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 629.412
|
$ 629.412
|
|
|
Total Neto
|
$ 629.412
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 119.588
|
|
$ 749.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.