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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-3262-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE PAGO A SCANNER HORARIO INHABIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 45 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. Michimalongo s/n, las canchas, Talcahuano. |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. Michimalongo s/n, las canchas, Talcahuano. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-10-2024 |
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Proveedor |
IMAGENES A&A SpA |
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Razón Social |
IMÁGENES A&A SPA
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R.U.T. |
77.960.451-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMAGENES A&A SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211711
| Escáner | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE PAGO SCANNER HORARIO INHABIL MES DE AGOSTO | SERVICIO DE PAGO SCANNER HORARIO INHABIL MES DE AGOSTO |
$ 1.991.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.991.240
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$ 1.991.240
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Total Neto
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$ 1.991.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.991.240
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.