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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3291-34-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ÁREA INFRAESTRUCTURA - MATERIALES DPTO FISCALES 2567 DPTO 46 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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R.U.T. |
60.506.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador O”Higgins N° 1449 Torre 7 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
44221,93 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador O”Higgins N° 1449 Torre 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TORRES MM SPA |
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Razón Social |
TORRES MM SPA
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R.U.T. |
77.674.121-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TORRES MM SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121419
| Conexiones flexibles | 1 | Unidad no definida | SE REQUIEREN MATERIALES COMO Alambre Caleco, Conduit Extra Flexible Metalico con PVC, CAJAS ETC SEGUN CUADRO DE POSTULACION ADJUNTO CON DETALLES Y CANTIDADES | Estimados buenas tardes. Adjunto cotización con los productos solicitados. Entrega de 1 a 2 días hábiles desde la aceptación de la orden de compra. Saludos Krishna Cuevas |
$ 232.747,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 232.747
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$ 232.747
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Total Neto
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$ 232.747
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.222
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$ 276.969
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.