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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2800-104-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA - LICEO MAX SALAS (ORD. 54) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2800-1-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
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R.U.T. |
69.051.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Chile 198 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
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R.U.T. |
69.051.100-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Chile 198 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
26265,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Chile 198 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Azuu Spa |
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Razón Social |
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
77.101.935-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Azuu Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171503
| Juegos de cerraduras | 1 | Unidad no definida | CERRADURA SOBREPONER SCANAVINI SOBREPONER 2002CL CAFE | |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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39121407
| Regletas de conexiones | 100 | Unidad no definida | CONECTORES RJ45 | |
$ 620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.000
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$ 62.000
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39121718
| Kits de empalme de cables | 1 | Unidad no definida | CRIMPEADORA PELACABLES AUTOMÁTICA | |
$ 16.238,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.238
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$ 16.238
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Total Neto
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$ 138.238
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.265
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$ 164.503
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.