Orden de Compra. Nº
1079596-312-AG25
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS A LA AUTORIDAD FISCALIZADORA O.S.11, DE LA ZONA DE ARICA Y PARINACOTA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079596-374-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079596-312-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS A LA AUTORIDAD FISCALIZADORA O.S.11, DE LA ZONA DE ARICA Y PARINACOTA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079596-374-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB DE ARICA Y PARINACOTA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
R.U.T.
60.505.101-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
R.U.T.
60.505.101-4
Dirección de Facturación
JUAN NOÉ N° 799, ARICA
Comuna
Arica
Impuesto
68149,2
Dirección de Envío de la Factura
JUAN NOÉ N° 799, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Diego SPA
Razón Social
LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DIEGO SPA
R.U.T.
77.743.542-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Libreria Diego SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
50
Unidad
50 unidades de Cartulina Verde Oscuro 55X75 Cm.
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
7
Unidad
07 Tijera Oficina 8 Pulgadas Plástico Metal 19 Cm.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
7
Unidad
07 Corchetera Corta Metálica Office Negro.
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
8
Unidad
08 Perforadora Grande Metalica Easy Touch 30 Hojas.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Unidad
30 Lápiz Tinta Gel 0.5 mm Punta Fina Azul Super Gel.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Unidad
30 Lápiz Pasta Punta Fina Azul 0.8 Mm.
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad
10 Goma De Borrar Miga S20 Grande.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Unidad
05 Corrector Liquid Paper Líquido Frasco.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
62
Unidad
62 Unidades de Papel Fotocopia Multipropósito Oficio 75 Gr, de 500 Hojas.
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 247.380
$ 247.380
Total Neto
$ 358.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 68.149
TOTAL OC
$ 426.829
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.