|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4414-466-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE IMPRESION – CUENTA PÚBLICA DE GESTION 2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Finanzas Municipalidad de Arauco |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
|
|
R.U.T. |
69.160.100-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
|
|
R.U.T. |
69.160.100-5 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda # 411 |
|
Comuna |
Arauco
|
|
Impuesto |
311220 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda # 411 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-04-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Pura Madera |
|
Razón Social |
CRISTIAN RODOLFO ARANEDA NEIRA
|
|
R.U.T. |
12.319.339-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Pura Madera |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121503
| Impresión digital | 10 | Unidad | TOMO IMPRESO CUENTA PUBLICA DE GESTION 2024
- IMPRESIÓN LASER
- 4/4
- COLOR
- HOJA PERFORADA PARA ENTREGA
- HOJA IMPRESA POR AMBOS LADOS
- HOJA TAMAÑO CARTA EXTRA BLANCA (75 gr/m2)
- TOMO DE 520 HOJAS C/U
| |
$ 163.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.638.000
|
$ 1.638.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.638.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 311.220
|
|
$ 1.949.220
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.