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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3928-279-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE CABLES HDMI Y AUDIO PARA ESCUELA PUEBLO DE VIUDAS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación Municipal |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
66206,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DAMANIGA |
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Razón Social |
DAMANIGA LIMITADA
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R.U.T. |
77.987.787-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DAMANIGA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121409
| Conectores de cables eléctricos | 1 | Global | ADQUISICION DE CABLES HDMI Y AUDIO PARA ESCUELA PUEBLO DE VIUDAS.
DEBEN REVISAR COTIZACION ADJUNTA, COMPLETAR Y SUBIR TODOS LOS ANEXOS QUE SE SOLICITAN Y QUE SEA EL PRODUCTO REQUERIDO. LA OFERTA QUE NO CUMPLA NO SERA CONSIDERADA | |
$ 348.457,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 348.457
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$ 348.457
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Total Neto
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$ 348.457
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.207
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$ 414.664
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.