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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1272222-89-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.D.P SANTIAGO SUR: PRODUCTOS ECONOMATO: 1272222-25-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gendarmería de Chile C.D.P. Santiago Sur
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R.U.T. |
61.004.030-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Pedro Montt 1902 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
584250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Pedro Montt 1902 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Grupo del Norte SpA |
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Razón Social |
Sociedad Grupo del Norte SpA
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R.U.T. |
77.289.261-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Grupo del Norte SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131628
| Shampoo | 1000 | Unidad | SHAMPOO EN BOLSA 750ML | SHAMPOO |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 950.000
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$ 950.000
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53131608
| Jabones | 1000 | Unidad | DETERGENTE EN POLVO 400GR | DETERGENTE |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 950.000
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$ 950.000
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 5000 | Unidad | TURRON DE MANÍ BARRA 45GR | TURRON |
$ 235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.175.000
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$ 1.175.000
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Total Neto
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$ 3.075.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 584.250
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$ 3.659.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.