Orden de Compra. Nº
4057-208-AG25
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ADQ. INSUMOS DE ALIMENTACIÓN (WUETRIPANTU) ESC. MITRAUQUEN SEP.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-203-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-208-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. INSUMOS DE ALIMENTACIÓN (WUETRIPANTU) ESC. MITRAUQUEN SEP.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-203-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
31692
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sylvia Ivonne
Razón Social
SYLVIA RIVERA LEAL, RESTAURANTE E.I.R.L.
R.U.T.
76.159.763-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sylvia Ivonne
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad no definida
trutros unidad
trutros unidad
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad no definida
queso entero kilo
queso entero kilo
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
4
Unidad no definida
toalla nova papel
toalla nova papel
$ 1.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Unidad no definida
harina kilo
harina kilo
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
4
Unidad no definida
aceite litro
aceite litro
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
Unidad no definida
bebidas 3l coca ,fanta sprite
bebidas 3l coca ,fanta sprite
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos
8
Unidad
carne kg
carne kg
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
Total Neto
$ 166.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.692
TOTAL OC
$ 198.492
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.