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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5437-38-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Poleras y Polerones Institucionales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VAEGI- DIRFAP- U.Aranceles y Crédito |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 265, Of.903 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
62669,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 265, Of.903 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Stark |
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Razón Social |
STARK SPA
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R.U.T. |
77.143.742-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Stark |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102710
| Uniformes corporativos | 16 | Unidad | 16 poleras institucionales, el detalle se encuentra en informe de requerimiento. | |
$ 9.472,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.552
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$ 151.552
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53102710
| Uniformes corporativos | 16 | Unidad | 16 polerones institucionales tipo polar, el detalle se encuentra en informe de requerimiento. | |
$ 11.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 178.288
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$ 178.288
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Total Neto
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$ 329.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.670
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$ 392.510
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.