Orden de Compra. Nº584385-122-AG25 "ARTICULOS INFORMATICOS"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 584385-122-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS INFORMATICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL
R.U.T. 61.979.730-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL
R.U.T. 61.979.730-2
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES #2300
Comuna Puerto Montt
Impuesto 32537,88
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES #2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEBASTIAN ANDRES
Razón Social DCV COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 76.449.981-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEBASTIAN ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad no definida04 CARTUCHO DE TINTA HP 711. 01 DE COLOR NEGRO, 01 COLOR AMARILLO, 01 COLOR AZUL Y 01 COLOR MAGENTA.04 CARTUCHO DE TINTA HP 711. 01 DE COLOR NEGRO, 01 COLOR AMARILLO, 01 COLOR AZUL Y 01 COLOR MAGENTA. $ 34.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.552 $ 138.552
44111804
Papeles de dibujo3Rollo03 ROLLO DE PAPEL BOND 24" DE 50 METROS03 ROLLO DE PAPEL BOND 24" DE 50 METROS $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
Total Neto $ 171.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.538
TOTAL OC $ 203.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.