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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
584385-122-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS INFORMATICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.979.730-2 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
32537,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-08-2025 |
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Proveedor |
SEBASTIAN ANDRES |
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Razón Social |
DCV COMPUTACION LIMITADA
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R.U.T. |
76.449.981-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEBASTIAN ANDRES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 4 | Unidad no definida | 04 CARTUCHO DE TINTA HP 711.
01 DE COLOR NEGRO, 01 COLOR AMARILLO, 01 COLOR AZUL Y 01 COLOR MAGENTA. | 04 CARTUCHO DE TINTA HP 711.
01 DE COLOR NEGRO, 01 COLOR AMARILLO, 01 COLOR AZUL Y 01 COLOR MAGENTA. |
$ 34.638,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.552
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$ 138.552
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44111804
| Papeles de dibujo | 3 | Rollo | 03 ROLLO DE PAPEL BOND 24" DE 50 METROS | 03 ROLLO DE PAPEL BOND 24" DE 50 METROS |
$ 10.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.700
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$ 32.700
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Total Neto
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$ 171.252
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.538
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$ 203.790
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.