Orden de Compra. Nº761391-1727-AG25 " EA/48/EDU/JCA/ ADQ. DE DEL SERVICIO DE REMOCIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO PROFESIONAL Y PINTADO DE SALA DE KINESIOLOGÍA DE CADETES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN compra ágil: 761391-83-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-1727-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra EA/48/EDU/JCA/ ADQ. DE DEL SERVICIO DE REMOCIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO PROFESIONAL Y PINTADO DE SALA DE KINESIOLOGÍA DE CADETES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN compra ágil: 761391-83-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002057006001000000000002140500000000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 836000
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alexis gerardo
Razón Social ALEXIS GERARDO GAETE PAREJA
R.U.T. 18.480.685-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal alexis gerardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161705
Suelos de caucho1UnidadSERVICIO DE REMOCIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO PROFESIONAL Y PINTADO DE SALA DE KINESIOLOGÍA DE CADETES DE LA E.A.SERVICIO DE REMOCIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO PROFESIONAL Y PINTADO DE SALA DE KINESIOLOGÍA DE CADETES DE LA E.A. $ 4.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400.000 $ 4.400.000
Total Neto $ 4.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 836.000
TOTAL OC $ 5.236.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.480.685-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.