Orden de Compra. Nº
2324-4459-SE11
"
REPARACION MOTONIVELADORA M-70
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-4459-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
REPARACION MOTONIVELADORA M-70
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
54151,767
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SIGDOTEK ZONA SUR
Razón Social
SIGDOTEK S.A.
R.U.T.
76.692.840-4
Sucursal
SIGDOTEK ZONA SUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
22101502
Niveladoras
1
Unidad
$ 206.792,00
$ 20.679,20
$ 0,00
$ 206.792
$ 186.113
22101502
Niveladoras
1
Unidad
CORREA ALTERNADOR FG85
$ 109.885,00
$ 10.988,50
$ 0,00
$ 109.885
$ 98.897
Total Neto
$ 285.009
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.152
TOTAL OC
$ 339.161