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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4181-7-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.483.500-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.483.500-4 |
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Dirección de Facturación |
avenida tupper 1725 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
23971,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
avenida tupper 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOBBYTEK SPA |
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Razón Social |
GRUPO S SPA
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R.U.T. |
77.357.008-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LOBBYTEK SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201602
| Pastas | 2 | Unidad | Pasta de muro interior | |
$ 1.414,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.828
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$ 2.828
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31201503
| Cintas adhesivas de protección | 1 | Unidad | Cinta para enmascarar | |
$ 2.051,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.051
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$ 2.051
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31211906
| Rodillos de pintar | 2 | Unidad | Rodillo fibra | |
$ 2.676,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.352
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$ 5.352
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39101701
| Tubos fluorescentes | 20 | Unidad | Tubos led T8 | |
$ 2.676,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.520
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$ 53.520
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31211909
| Bandejas de pintura | 2 | Unidad | Bandeja plástica para rodillo | |
$ 3.357,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.714
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$ 6.714
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | Set de brocha 1,2 y 3 pulgadas | |
$ 4.956,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.912
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$ 9.912
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31211508
| Pinturas acrílicas | 1 | Unidad | Tineta latex acrílico blanco invierno | |
$ 45.787,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.787
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$ 45.787
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Total Neto
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$ 126.164
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.971
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$ 150.135
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.