Orden de Compra. Nº
3587-236-SE25
"
MANTENCIONES MOVILES DSM CARAHUE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3587-236-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCIONES MOVILES DSM CARAHUE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3587-20-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal Carahue
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T.
69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra
Villagran 256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T.
69.190.500-4
Dirección de Facturación
Villagran 256
Comuna
Carahue
Impuesto
713047,2
Dirección de Envío de la Factura
Villagran 256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RVmotors
Razón Social
R&B INGENIERIA, REPUESTOS Y SERVICIOS SPA
R.U.T.
77.150.088-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RVmotors
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
MANTENCION PREVENTIVA PRESUPUESTO N°35 MOVIL HVVP-10
MANTENCION PREVENTIVA PRESUPUESTO N°35 MOVIL HVVP-10
$ 401.911,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 401.911
$ 401.911
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
MANTENCION PREVENTIVA PRESUPUESTO N°74 MOVIL CFYR-64
MANTENCION PREVENTIVA PRESUPUESTO N°74 MOVIL CFYR-64
$ 344.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 344.800
$ 344.800
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA ORDEN DE TRABAJO N°20 MOVIL SYWS-22
MANTENCION PREVENTIVA ORDEN DE TRABAJO N°20 MOVIL SYWS-22
$ 284.098,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 284.098
$ 284.098
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA ORDEN DE TRABAJO N°82 MOVIL HPFB-12
MANTENCION PREVENTIVA ORDEN DE TRABAJO N°82 MOVIL HPFB-12
$ 183.609,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.609
$ 183.609
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
MANTENCION PREVENTIVA PRESUPUESTO N°86 MOVIL FLJW-89
MANTENCION PREVENTIVA PRESUPUESTO N°86 MOVIL FLJW-89
$ 354.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 354.300
$ 354.300
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
MANTENCION PREVENTIVA PRESUPUESTO N°73 MOVIL PRDW-28
MANTENCION PREVENTIVA PRESUPUESTO N°73 MOVIL PRDW-28
$ 302.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302.700
$ 302.700
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA ORDEN DE TRABAJO N°162 MOVIL CFYR64
MANTENCION PREVENTIVA ORDEN DE TRABAJO N°162 MOVIL CFYR64
$ 871.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 871.615
$ 871.615
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA ORDEN DE TRABAJO N°185 MOVIL HPFB-12
MANTENCION PREVENTIVA ORDEN DE TRABAJO N°185 MOVIL HPFB-12
$ 284.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 284.488
$ 284.488
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
MANTENCION PREVENTIVA PRESUPUESTO N°15 MOVIL MERCEDES BENZ HPFB-12
MANTENCION PREVENTIVA PRESUPUESTO N°15 MOVIL MERCEDES BENZ HPFB-12
$ 725.359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 725.359
$ 725.359
Total Neto
$ 3.752.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 713.047
TOTAL OC
$ 4.465.927
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.