Orden de Compra. Nº1028871-1521-AG25 "P98_11038_SENCE_INSUMOS ASEO_DICIEMBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-1521-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra P98_11038_SENCE_INSUMOS ASEO_DICIEMBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2722
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 21137,5
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl5UnidadBOTELLA CLORO GEL 1.5 LTS  $ 2.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.510 $ 11.510
14111703
Toallas de papel10UnidadROLLOS DE TOALLA ABSORVENTE (SIMILAR NOVA) ADJUNTAR FOTOS  $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.260 $ 5.260
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONES  $ 1.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.704 $ 2.704
47131502
Paños de limpieza1UnidadSET PAÑOS DE GÉNEROS DE LIMPIEZA  $ 1.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.167 $ 1.167
12181501
Ceras sintéticas2UnidadBOTELLA CERAS LIQUIDAS PRA PISO INCOLORASBOTELLA CERAS LIQUIDAS PRA PISO INCOLORAS $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.370 $ 6.370
12141901
Cloro Cl5UnidadCLORO LIQUIDO 1,9 KGCLORO LIQUIDO 1,9 KG $ 2.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
47131609
Magos para escobas o traperos1UnidadTRAPERO (TIPO PAÑO FRANELA CON OJAL)TRAPERO (TIPO PAÑO FRANELA CON OJAL) $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564 $ 564
53102504
Guantes o manoplas5ParGUANTES DE LATEX PARA LIMPIAR (SIMILAR NITRILO)  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.645 $ 2.645
14111704
Papel higiénico80RolloROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 50 METROSROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 50 METROS $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.920 $ 47.920
Total Neto $ 91.250
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 21.138
TOTAL OC $ 132.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.