|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3589-923-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
kit camara de seguridad escuela san miguel a compra ágil: 3589-169-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Adm. Educacional Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
|
|
R.U.T. |
69.141.500-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
|
|
R.U.T. |
69.141.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda Nº340 - Yungay |
|
Comuna |
Yungay
|
|
Impuesto |
32805,78 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda Nº340 - Yungay |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Rhino System |
|
Razón Social |
COMERCIAL FLORENCIA SPA
|
|
R.U.T. |
77.180.657-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Rhino System |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
45121518
| Kits de cámara | 1 | Unidad | kit camara de seguridad | |
$ 160.057,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 160.057
|
$ 160.057
|
|
|
Total Neto
|
$ 160.057
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 12.605
|
|
IVA 19 %
|
$ 32.806
|
|
$ 205.468
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.