Orden de Compra. Nº4617-46-AG25 "COMPRA DE INSUMOS PARA UNIDAD DE RELACIONES LABORALES MEDIANTE compra ágil: 4617-35-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DEL TRABAJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4617-46-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA UNIDAD DE RELACIONES LABORALES MEDIANTE compra ágil: 4617-35-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección del Trabajo II Región Antofagasta
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 157
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Facturación Sucre 311, cuarto piso, antofagasta
Comuna Antofagasta
Impuesto 31113,26
Dirección de Envío de la Factura Sucre 311, cuarto piso, antofagasta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL BRICH IQUIQUE
Razón Social AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ
R.U.T. 15.009.829-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL BRICH IQUIQUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral48Botella48 Botellas de agua purificada, sin gas, de 1.5 litros  $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.904 $ 59.904
50202304
Jugos y néctar envasados20Botella20 botellas de jugos néctar de piña, durazno, naranja, de 1.5 litros.  $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.060 $ 27.060
50201711
Té instantáneo2Caja2 cajas de té negro de 100 bolsas cada uno.  $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.244 $ 3.244
50201709
Café instantáneo3Unidad3 tarros de café instantáneo de 50 grs.  $ 3.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.026 $ 10.026
50181905
Galletas dulces o pastelitos80Paquete80 paquetes de galletas surtidas de 126 gramos, chocolate con crema saborisada (vainilla)- Mantequilla – Limón, chocolate con trozo (chip) de chocolate CONFORME A COTIZACION N° S03810 DE FECHA 11-12-2025 $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.520 $ 63.520
Total Neto $ 163.754
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.113
TOTAL OC $ 194.867


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.009.829-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.