Orden de Compra. Nº801-26-AG25 "Arica-Comp. OC 801-26-AG25, PUNTO DE RED. ROBERTO ALAVE"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 801-26-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Arica-Comp. OC 801-26-AG25, PUNTO DE RED. ROBERTO ALAVE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra O.A.I. ARICA CONADI
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 68
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación General Pedro Lagos N°686
Comuna Arica
Impuesto 230850
Dirección de Envío de la Factura General Pedro Lagos N°686
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2025
TítuloDescripción
INSTALACIÓN PUNTOS DE RED EN GENERAL LAGOS 686INSTALACIÓN PUNTOS DE RED EN GENERAL LAGOS 686, COORDINAR ENTREGA DEL SERVICIO AL TÉLEFONO 978801068 DANAY MAMANI PEREZ - PROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAF Soporte e Ing
Razón Social ROBERTO LINO ALAVE FLORES
R.U.T. 13.636.696-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RAF Soporte e Ing
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222606
Kits de inicio de nodo de servicio de Internet45Unidad no definidaInstalación de puntos de red en CONADI Arica.  $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215.000 $ 1.215.000
Total Neto $ 1.215.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.850
TOTAL OC $ 1.445.850


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.636.696-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.