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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1956-76-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE FUNCIONARIOS DEPROV CORDILLERA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cordillera
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R.U.T. |
65.039.940-4 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
36920,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-12-2024 |
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Proveedor |
E-Provee |
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Razón Social |
E-PROVEE SPA
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R.U.T. |
77.042.972-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
E-Provee |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
| Papel multiuso | 30 | Unidad | RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 75 GRAMOS, COLOR BLANCO, 500 HOJAS. | |
$ 2.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.500
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$ 85.500
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14111525
| Papel multiuso | 30 | Unidad | RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 75 GRAMOS, COLOR BLANCO, 500 HOJAS. | |
$ 3.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.500
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$ 100.500
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12171703
| Tintas | 4 | Unidad | tintas para timbres de goma, color azul "automatik". | |
$ 2.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.320
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$ 8.320
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Total Neto
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$ 194.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.921
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$ 231.241
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.