Orden de Compra. Nº
3021-157-AG24
"
E-686,SEP, BUZOS ESCOLARES, ord. 004.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3021-157-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
E-686,SEP, BUZOS ESCOLARES, ord. 004.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento DEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Facturación
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna
Lota
Impuesto
205695,9
Dirección de Envío de la Factura
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SALEM
Razón Social
CONFECCIONES SALEM LTDA
R.U.T.
76.713.798-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SALEM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño
20
Unidad
BUZO ESCOLAR CON LOGO TALLAS S:3, M:3, L:3, XL:1, 10:3, 12:3, 14:4.
BUZO ESCOLAR CON LOGO TALLAS S:3, M:3, L:3, XL:1, 10:3, 12:3, 14:4.
$ 37.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 759.800
$ 759.800
53101601
Camisas de niño
19
Unidad
POLERA DE ALGODON CON LOGO TALLAS S:3, M:3, L:3, XL:1, 10:3, 12:3, 14:3.
POLERA DE ALGODON CON LOGO TALLAS S:3, M:3, L:3, XL:1, 10:3, 12:3, 14:3.
$ 16.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 322.810
$ 322.810
Total Neto
$ 1.082.610
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 205.696
TOTAL OC
$ 1.288.306
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.