Orden de Compra. Nº3021-157-AG24 "E-686,SEP, BUZOS ESCOLARES, ord. 004."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-157-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra E-686,SEP, BUZOS ESCOLARES, ord. 004.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 205695,9
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SALEM
Razón Social CONFECCIONES SALEM LTDA
R.U.T. 76.713.798-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SALEM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño20UnidadBUZO ESCOLAR CON LOGO TALLAS S:3, M:3, L:3, XL:1, 10:3, 12:3, 14:4.BUZO ESCOLAR CON LOGO TALLAS S:3, M:3, L:3, XL:1, 10:3, 12:3, 14:4. $ 37.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759.800 $ 759.800
53101601
Camisas de niño19UnidadPOLERA DE ALGODON CON LOGO TALLAS S:3, M:3, L:3, XL:1, 10:3, 12:3, 14:3.POLERA DE ALGODON CON LOGO TALLAS S:3, M:3, L:3, XL:1, 10:3, 12:3, 14:3. $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.810 $ 322.810
Total Neto $ 1.082.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.696
TOTAL OC $ 1.288.306


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.