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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2778-449-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-407-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICION MUNI-EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
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R.U.T. |
69.081.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
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R.U.T. |
69.081.200-2 |
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Dirección de Facturación |
SERRANO Nº 450 |
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Comuna |
Rengo
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Impuesto |
1081197,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO Nº 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PGA Gestiones SPA |
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Razón Social |
PGA GESTIONES SPA
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R.U.T. |
77.443.232-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PGA Gestiones SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121708
| Marcadores | 1 | Unidad no definida | MATERIAL DE LIBRERIA, LICEO LUIS URBINA FLORES, FACTURAR POR LINEA | |
$ 4.714.932,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.714.932
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$ 4.714.932
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44121708
| Marcadores | 1 | Unidad | MATERIAL DE LIBRERIA, ESCUELA SANTA TERESA DE AVILA, FACTURAR POR LINEA | |
$ 975.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 975.580
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$ 975.580
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Total Neto
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$ 5.690.512
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.081.197
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$ 6.771.709
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.