Orden de Compra. Nº546437-1105-SE23 "ID 97048 Diplomas y credenciales Gore Coquimbo"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-1105-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ID 97048 Diplomas y credenciales Gore Coquimbo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra Bellavista N° 0990, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 397 del sistema Softland.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 69559
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2023
TítuloDescripción
Dato de Entrega

·         Entrega de credenciales y diplomas

o    Jueves 23 de noviembre

o    16:45 hrs.

o    Cruz del Tercer Milenio

o    Tte Merino # 32, Coquimbo

o    Víctor Salgado Aguilera

9 5318 9447
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aló Publicidad
Razón Social ALÓ PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 77.432.653-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aló Publicidad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111815
Tarjetas promocionales309Unidad no definidaTarjeta Impresa una cara de 10 .5 x 15 cm en papel couche de 300 grs perforada con cuerda para amarreTarjeta Impresa una cara de 10 .5 x 15 cm en papel couche de 300 grs perforada con cuerda para amarre $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.100 $ 278.100
14111815
Tarjetas promocionales8Unidad no definidaDiploma en papel couche de 42x30 cm impresa 4/0Diploma en papel couche de 42x30 cm impresa 4/0 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 306.100
Descuento $ 0
Cargos $ 60.000
IVA  19  % $ 69.559
TOTAL OC $ 435.659


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.