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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3958-63-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3958-10-L125 (Materiales para mantenimiento recinto Liceo Pablo Neruda) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3958-10-L125 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza General Bonilla 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
830222,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.110.874-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162006
| Clavos de alambre | 1 | Unidad | DAEM de la Ilustre Municipalidad de Navidad, requiere adquirir el servicio de suministro
de materiales para mantenimiento de Liceo Pablo Neruda, año 2025. Esta adquisición se
encuentra en el Plan de Compras 2025 de la entidad. | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO LICEO PABLO NERUDA |
$ 4.369.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.369.590
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$ 4.369.590
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Total Neto
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$ 4.369.590
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 830.222
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$ 5.199.812
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.