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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3407-250-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CASINO MILITAR OFICIALES (FI) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.470-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.470-8 |
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Dirección de Facturación |
Jose Ignacio Zenteno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
7562 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose Ignacio Zenteno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.490.923-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11101705
| Aluminio | 100 | Unidad | ENVASE DE ALUMINIO C-10 C/TAPA 300 CC | ENVASE DE ALUMINIO C-10 C/TAPA 300 CC |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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11101705
| Aluminio | 2 | Rollo | ROLLO ALUMINIO FOIL 30 CM X 100 MTS | ROLLO ALUMINIO FOIL 30 CM X 100 MTS |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.000
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$ 13.000
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24111503
| Bolsas de plástico | 2 | Rollo | FILM PVC EXTENSIBLE CUTTER 28X300 MTS | FILM PVC EXTENSIBLE CUTTER 28X300 MTS |
$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.800
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$ 11.800
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Total Neto
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$ 39.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.562
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$ 47.362
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.