|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1233613-1238-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENIMIENTO DEA EE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1233613-78-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Magallanes
|
|
R.U.T. |
61.980.960-2 |
|
Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro 1021 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
3544324,41 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro 1021 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Four Service |
|
Razón Social |
FOUR SERVICE SPA
|
|
R.U.T. |
77.508.217-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Four Service |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42172101
| Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rígidas | 33 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEA | PROPUESTA SE PRESENTA CON VALORES NETO
8411
8412
8413
8415
8416
8417
8419
8420
24300
24332
24325
8424
8433
8435
8436
8437
8439
8441
8442
8443
8444
8448
8449
8450
11687
24302
24307
24313
8425
8426
8434
8452
8483
|
$ 565.283,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.654.339
|
$ 18.654.339
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.654.339
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.544.324
|
|
$ 22.198.663
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.