Orden de Compra. Nº3755-20-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3755-1-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es FISCALIZACION Y CONTROL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3755-20-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3755-1-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fiscalización y Control
Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL
R.U.T. 61.975.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 72
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL
R.U.T. 61.975.600-2
Dirección de Facturación Amunategui 139, santiago
Comuna Santiago
Impuesto 757620,516
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139, santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO VILLANUEVA VARGAS SPA
Razón Social RICARDO VILLANUEVA VARGAS SPA
R.U.T. 77.825.108-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RICARDO VILLANUEVA VARGAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalServicio de Aseo Integral Oficina del Programa Nacional de Fiscalización, en la ciudad de Copiapó.Servicio de Aseo Integral Copiapó. Orden de compra corresponde a periodo de facturación año 2025. $ 3.987.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.987.476 $ 3.987.476
Total Neto $ 3.987.476
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 757.621
TOTAL OC $ 4.745.097


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.