Orden de Compra. Nº1267885-4165-AG25 "SALUD-ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION URGUENTOS-PESPI CECOSF LIQUIÑE-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1267885-249-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1267885-4165-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SALUD-ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION URGUENTOS-PESPI CECOSF LIQUIÑE-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1267885-249-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Facturación Sor Mercedes nro. 136
Comuna Panguipulli
Impuesto 12621,89
Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes nro. 136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Reachem
Razón Social GRUPO REACHEM CHILE SPA
R.U.T. 76.921.771-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Reachem
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos1CajaGUANTES LATEX 100 UD COLOR CELESTE TALLA M  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario1UnidadDELATAL PECHERA DE GENERO ALGODON, TALLA ESTANDAR, COLOR NEGRO  $ 6.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.521 $ 6.521
51171630
Aceite mineral5kilogramoVASELINA SOLIDA FORMATO 1 KG, INCLUIR DESPACHO EN TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, FICHA TECNICA, COTIZACION FORMAL Y ANEXO 1 Y 4 FIRMADOS Y COMPLETADOS.  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.310
41104801
Unidades de frascos o retortas30FrascoFRASCOS TAPA ROSCA DE 30 ML  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
Total Neto $ 50.969
Descuento $ 0
Cargos $ 15.462
IVA  19  % $ 12.622
TOTAL OC $ 79.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.