|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2048-628-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
02-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2048-116-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Ancud |
|
Razón Social |
Hospital de Ancud
|
|
R.U.T. |
61.975.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Ancud
|
|
R.U.T. |
61.975.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Almirante Latorre 301 |
|
Comuna |
Ancud
|
|
Impuesto |
494760 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Latorre 301 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MADEGOM SpA |
|
Razón Social |
MADEGOM SPA
|
|
R.U.T. |
84.609.600-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MADEGOM SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 3000 | Unidad | APOBF009 APOSITO FIJACION CANULA IV 9 X 11 CM | APOBF009 APOSITO FIJACION CANULA IV 9 X 11 CM |
$ 868,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.604.000
|
$ 2.604.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.604.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 494.760
|
|
$ 3.098.760
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.