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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
591-7383-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AG: Puntos de Reciclaje Para el Fondo Nacional de Salud 591-56-COT25 lmc |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FONASA, Nivel Central |
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Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
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R.U.T. |
61.603.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
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R.U.T. |
61.603.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Monjitas 665, Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
863404,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 665, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Creatividad Positiva |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LIMITADA
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R.U.T. |
76.307.901-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Creatividad Positiva |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Unidad | contratación es adquirir puntos verdes (estaciones de reciclaje) para distintas dependencias del Fondo Nacional de Salud, en el marco del Programa de Gestión Ambiental de la institución, cumpliendo con los lineamientos del Plan Estado Verde. Los puntos verdes deberán ser entregados completamente operativos y conforme a las características técnicas solicitadas.(Se adjuntan especificaciones). | |
$ 4.544.232,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.544.232
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$ 4.544.232
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Total Neto
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$ 4.544.232
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 863.404
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$ 5.407.636
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.