Orden de Compra. Nº4454-398-AG25 "ALIMENTOS - PROGRAMA DEPORTIVO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4454-398-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS - PROGRAMA DEPORTIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación FREIRE N°351
Comuna Hualqui
Impuesto 36814,59
Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dulce Dani
Razón Social PASTELERÍA DANIELA HERNÁNDEZ ARANEDA E.I.R.L.
R.U.T. 76.665.857-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dulce Dani
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41123401
Vasos de dosificación100UnidadVASOS PLASTICOS 220 CCVASOS PLASTICOS 220 CC $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
41123401
Vasos de dosificación100UnidadVASO PLUMAVIT 240 CCVASO PLUMAVIT 240 CC $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
60141404
Platos de comida de juguete o accesorios100UnidadPLATOS DESECHABLES PARA TORTAPLATOS DESECHABLES PARA TORTA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
41123402
Cucharas de dosificación100UnidadCUCHARAS PLASTICAS PARA TORTACUCHARAS PLASTICAS PARA TORTA $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadTORTA PARA 50 PERSONATORTA PARA 50 PERSONA $ 76.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.471 $ 76.471
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETAS DIFERENTES SABORESGALLETAS DIFERENTES SABORES $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
50202303
Jugos y néctar concentrados12UnidadJUGOS DE 1.5 LITROS DIFERENTES SABORESJUGOS DE 1.5 LITROS DIFERENTES SABORES $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
50202310
Agua mineral6UnidadAGUA MINERAL CON GAS DE 1.5 LITROSAGUA MINERAL CON GAS DE 1.5 LITROS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50201709
Café instantáneo1UnidadNESCAFE DE 400 GRAMOSNESCAFE DE 400 GRAMOS $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadAZUCAR DE 1 KILOAZUCAR DE 1 KILO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
50202309
Bebida energética o deportiva1UnidadMILO DE 400 GRAMOSMILO DE 400 GRAMOS $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
52121602
Servilletas2UnidadPAQUETES DE SERVILLETAS 50 UNIDADESPAQUETES DE SERVILLETAS 50 UNIDADES $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
Total Neto $ 193.761
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.815
TOTAL OC $ 230.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.