Orden de Compra. Nº
4454-398-AG25
"
ALIMENTOS - PROGRAMA DEPORTIVO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4454-398-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS - PROGRAMA DEPORTIVO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPTO ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Facturación
FREIRE N°351
Comuna
Hualqui
Impuesto
36814,59
Dirección de Envío de la Factura
FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dulce Dani
Razón Social
PASTELERÍA DANIELA HERNÁNDEZ ARANEDA E.I.R.L.
R.U.T.
76.665.857-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Dulce Dani
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41123401
Vasos de dosificación
100
Unidad
VASOS PLASTICOS 220 CC
VASOS PLASTICOS 220 CC
$ 39,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
41123401
Vasos de dosificación
100
Unidad
VASO PLUMAVIT 240 CC
VASO PLUMAVIT 240 CC
$ 78,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
60141404
Platos de comida de juguete o accesorios
100
Unidad
PLATOS DESECHABLES PARA TORTA
PLATOS DESECHABLES PARA TORTA
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
41123402
Cucharas de dosificación
100
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS PARA TORTA
CUCHARAS PLASTICAS PARA TORTA
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Unidad
TORTA PARA 50 PERSONA
TORTA PARA 50 PERSONA
$ 76.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.471
$ 76.471
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
GALLETAS DIFERENTES SABORES
GALLETAS DIFERENTES SABORES
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.800
$ 29.800
50202303
Jugos y néctar concentrados
12
Unidad
JUGOS DE 1.5 LITROS DIFERENTES SABORES
JUGOS DE 1.5 LITROS DIFERENTES SABORES
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.200
$ 22.200
50202310
Agua mineral
6
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS DE 1.5 LITROS
AGUA MINERAL CON GAS DE 1.5 LITROS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
50201709
Café instantáneo
1
Unidad
NESCAFE DE 400 GRAMOS
NESCAFE DE 400 GRAMOS
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.990
$ 12.990
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
AZUCAR DE 1 KILO
AZUCAR DE 1 KILO
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
50202309
Bebida energética o deportiva
1
Unidad
MILO DE 400 GRAMOS
MILO DE 400 GRAMOS
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
52121602
Servilletas
2
Unidad
PAQUETES DE SERVILLETAS 50 UNIDADES
PAQUETES DE SERVILLETAS 50 UNIDADES
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
Total Neto
$ 193.761
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.815
TOTAL OC
$ 230.576
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.