Orden de Compra. Nº2460-737-SE24 "Aumento de Adquisición de poleras institucionales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2460-737-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Aumento de Adquisición de poleras institucionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2460-35-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 796 / 09-07-2024 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna Providencia
Impuesto 301720
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora IGL
Razón Social COMERCIALIZADORA IGL SPA
R.U.T. 76.710.442-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora IGL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer28UnidadPOLERA MUJER AZUL MANGA CORTA; SET ROPA OFICINA /FEMENINO; COD 006 Según Decreto Adjunto N°1513POLERA MUJER AZUL MANGA CORTA; SET ROPA OFICINA /FEMENINO; COD 006 $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.200 $ 179.200
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer50UnidadPOLERA MUJER AZUL MANGA LARGA; SET ROPA OFICINA/ FEMENINO; COD 001 Según Decreto Adjunto N°1513POLERA MUJER AZUL MANGA LARGA; SET ROPA OFICINA/ FEMENINO; COD 001 $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer20UnidadPOLERA MUJER BLANCA MANGA LARGA; SET ROPA OFICINA/ FEMENINO; COD 002 Según Decreto Adjunto N°1513POLERA MUJER BLANCA MANGA LARGA; SET ROPA OFICINA/ FEMENINO; COD 002 $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre127UnidadPOLERA HOMBRE AZUL MANGA LARGA; SET ROPA OFICINA/ MASCULINO: COD 010 Según Decreto Adjunto N°1513POLERA HOMBRE AZUL MANGA LARGA; SET ROPA OFICINA/ MASCULINO: COD 010 $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 939.800 $ 939.800
Total Neto $ 1.588.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.720
TOTAL OC $ 1.889.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.