Orden de Compra. Nº909103-90-AG25 "OAP-MATERIALES Y UTILES ASEO-SIRE N° 154"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 909103-90-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra OAP-MATERIALES Y UTILES ASEO-SIRE N° 154
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIV Region - Provincial Valdivia
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 219
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación LOS CASTAÑOS 100, ISLA TEJA, VALDIVIA
Comuna Valdivia
Impuesto 127522,11
Dirección de Envío de la Factura LOS CASTAÑOS 100, ISLA TEJA, VALDIVIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VCOMMERCE
Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA
R.U.T. 77.037.781-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VCOMMERCE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1UnidadPOR COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE ASEO PARA OFICINA Y PNVS PANGUIPULLI. -SOLO SE CONSIDERARÁN LAS OFERTAS QUE CONTENGAN LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. SE SOLICITA COTIZACION POR SEPARADO PARA CADA UNO DE LOS LISTADOS.Compra de materiales y útiles de aseo para Oficina y PNVS Conaf. $ 596.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.169 $ 596.169
Total Neto $ 596.169
Descuento $ 0
Cargos $ 75.000
IVA  19  % $ 127.522
TOTAL OC $ 798.691


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.201.274-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.