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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
909103-90-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OAP-MATERIALES Y UTILES ASEO-SIRE N° 154 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
XIV Region - Provincial Valdivia |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
LOS CASTAÑOS 100, ISLA TEJA, VALDIVIA |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
127522,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS CASTAÑOS 100, ISLA TEJA, VALDIVIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VCOMMERCE |
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Razón Social |
VCOMMERCE GLOBAL SPA
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R.U.T. |
77.037.781-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VCOMMERCE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad | POR COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE ASEO PARA OFICINA Y PNVS PANGUIPULLI. -SOLO SE CONSIDERARÁN LAS OFERTAS QUE CONTENGAN LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. SE SOLICITA COTIZACION POR SEPARADO PARA CADA UNO DE LOS LISTADOS. | Compra de materiales y útiles de aseo para Oficina y PNVS Conaf. |
$ 596.169,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 596.169
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$ 596.169
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Total Neto
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$ 596.169
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 75.000
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IVA 19 %
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$ 127.522
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$ 798.691
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.