Orden de Compra. Nº411-87-SE25 "Encuentro Vinculos"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 411-87-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Encuentro Vinculos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 411-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-07-080 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 42869,7
Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Erika Ivone
Razón Social ERIKA IVONE CORTÉS RODRÍGUEZ
R.U.T. 12.940.947-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Erika Ivone
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas15Unidad no definidaDESAYUNO: TE O CAFE; JUGOS NATURALES; AGUA CON GAS Y SIN GAS; 50 MIXTOS DE DULCES TAMAÑO COCTEL; BROCHETAS DE FRUTADESAYUNO: TE O CAFE; JUGOS NATURALES; AGUA CON GAS Y SIN GAS; 50 MIXTOS DE DULCES TAMAÑO COCTEL; BROCHETAS DE FRUTA $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.185 $ 112.185
50202311
Bebidas15Unidad no definidaALMUERZO; ENTRADA ENSALADA SURTIDA; PURE NATURAL CON CARNE A LA OLLA; POSTRE LECHE ASADA; PAN; BEBIDA LATAALMUERZO; ENTRADA ENSALADA SURTIDA; PURE NATURAL CON CARNE A LA OLLA; POSTRE LECHE ASADA; PAN; BEBIDA LATA $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445
Total Neto $ 225.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.870
TOTAL OC $ 268.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.