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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
630424-1363-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES ESC. RURAL QUILLÍN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Facturación |
calle Puerto Varas N°102 |
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Comuna |
Lago Ranco
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Impuesto |
17670 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle Puerto Varas N°102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUDITH RAQUEL |
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Razón Social |
JUDITH RAQUEL CARRILLO REHEL
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R.U.T. |
9.793.775-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUDITH RAQUEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192501
| Sandwiches y canapés con relleno frescos | 6 | Unidad | COLACIONES consistentes en:
5 botellas de néctar surtidos de 1,5 lts. c/u
2 bebidas Coca-Cola 3 lts. c/u
2 doc.de empanadas de queso (fritas)
2 cajas de super 8 (24 unid.) c/u
6 unid. chuletas vetadas de cerdo (grandes)
1 pqte. de vienesas de 20 unid.
6 pqte. de galletas tritón
2 lechugas grandes
3 kgs.de tomates | COLACIONES consistentes en:
5 botellas de néctar surtidos de 1,5 lts. c/u
2 bebidas Coca-Cola 3 lts. c/u
2 doc.de empanadas de queso (fritas)
2 cajas de super 8 (24 unid.) c/u
6 unid. chuletas vetadas de cerdo (grandes)
1 pqte. de vienesas de 20 un |
$ 15.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 93.000
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$ 93.000
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Total Neto
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$ 93.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.670
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$ 110.670
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.