Orden de Compra. Nº630424-1363-AG25 "COMPRA COLACIONES ESC. RURAL QUILLÍN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-1363-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA COLACIONES ESC. RURAL QUILLÍN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 17670
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUDITH RAQUEL
Razón Social JUDITH RAQUEL CARRILLO REHEL
R.U.T. 9.793.775-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUDITH RAQUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos6UnidadCOLACIONES consistentes en: 5 botellas de néctar surtidos de 1,5 lts. c/u 2 bebidas Coca-Cola 3 lts. c/u 2 doc.de empanadas de queso (fritas) 2 cajas de super 8 (24 unid.) c/u 6 unid. chuletas vetadas de cerdo (grandes) 1 pqte. de vienesas de 20 unid. 6 pqte. de galletas tritón 2 lechugas grandes 3 kgs.de tomatesCOLACIONES consistentes en: 5 botellas de néctar surtidos de 1,5 lts. c/u 2 bebidas Coca-Cola 3 lts. c/u 2 doc.de empanadas de queso (fritas) 2 cajas de super 8 (24 unid.) c/u 6 unid. chuletas vetadas de cerdo (grandes) 1 pqte. de vienesas de 20 un $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
Total Neto $ 93.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.670
TOTAL OC $ 110.670


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.793.775-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.