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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1718-403-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-474-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa Nº 1771 |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
566200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa Nº 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Producciones Cautivo |
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Razón Social |
PRODUCCION DE EVENTOS NICOLAS CARRASCO CAUTIVO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.534.187-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Producciones Cautivo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SIC 16022. COMUNICACIONES. SERVICIO CATERING (EVENTO) PARA 250 PERSONAS, PARA EL 30 DE ABRIL 2025. EN CENTRO CULTURAL SAN RAMON, AVDA SANTA ROSA 9441. HORARIO POR CONFIRMAR A.M. CUENTA PUBLICA. ESPERCIFICACIONES ADJUNTAS. | |
$ 2.980.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.980.000
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$ 2.980.000
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Total Neto
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$ 2.980.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 566.200
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$ 3.546.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.