Orden de Compra. Nº3889-473-SE25 "9no pedido Convenio de Ferreteria (DIMAO)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3889-473-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra 9no pedido Convenio de Ferreteria (DIMAO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3889-26-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250
Comuna Placilla
Impuesto 31034,6
Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Gaval Spa
Razón Social FERRETERIA GAVAL SPA
R.U.T. 77.607.206-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Gaval Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1GlobalSe adjunta Solicitud de Materiales Nº9 (DIMAO) Acorde a códigos, especificaciones y valores de Formulario Nº 4 de Licitación. 1.- (50) código 2.1.10 2.- (5 kg) código 3.3.8 3.- (4) código 8.4.28 4.- (10) código 8.4.17 5.- (6) código 9.3.8 6.- (10) código 12.5.7 7.- (5) código 12.5.4 8.- (4 kg) código 9.3.1Valores y códigos acorde a Formulario Nº 4 de Licitación 3889-26-LE25 $ 163.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.340 $ 163.340
Total Neto $ 163.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.035
TOTAL OC $ 194.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.