Orden de Compra. Nº2735-1949-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2735-134-LR19, LINEA N°2 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2735-1949-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2735-134-LR19, LINEA N°2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2735-134-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial
Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
R.U.T. 69.255.200-8
Dirección de Unidad de Compra El Rodeo N° 12.777
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35-622 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
R.U.T. 69.255.200-8
Dirección de Facturación El Rodeo N° 12.777
Comuna *
Impuesto 24856404,96
Dirección de Envío de la Factura El Rodeo N° 12.777
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOVERDE
Razón Social ECOVERDE S A
R.U.T. 76.366.980-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1GlobalRATÍFICA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS POR ECOVERDE S.A., RUT 76.366.980-7 EN EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2024, Y ORDENA PÁGAR LA CANTIDAD DE $281.338.845.- POR DICHOS SERVICIOS; RATIFICA EL REAJUSTE DEL VALOR HORA PAGADO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ECOVERDE S.A., RUT 76.366.980-7 DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ABRIL 2021- ABRIL 2022; Y RECTIFICA DECRETO DAL Nº806, DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024, EN EL SENTIDO QUE INDICA.  $ 130.823.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.823.184 $ 130.823.184
Total Neto $ 130.823.184
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.856.405
TOTAL OC $ 155.679.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.