|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1070329-210-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PAI SOL EXTRA N°344 MANTENCION Y REPARACION UNIDADES DENTALES JUNIO 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
BIENES Y SERVICIOS |
|
Razón Social |
CESFAM LIRQUEN
|
|
R.U.T. |
61.980.370-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CESFAM LIRQUEN
|
|
R.U.T. |
61.980.370-1 |
|
Dirección de Facturación |
RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN |
|
Comuna |
Penco
|
|
Impuesto |
95000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
ramper servicio de mantencion y reparacion de equipos medicos |
|
Razón Social |
RODRIGO ALEJANDRO JARA AGÜERO
|
|
R.U.T. |
14.219.598-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ramper servicio de mantencion y reparacion de equipos medicos |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42151701
| Sillas de examen dental o piezas o accesorios relacionados | 1 | Unidad | MANTENCION Y REPARACION UNIDADES DENTALES (según EETT) | MANTENCION Y REPARACION UNIDADES DENTALES (según EETT) |
$ 500.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 500.000
|
$ 500.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 500.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 95.000
|
|
$ 595.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.